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【多项选择题】28.注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有
A.被审计单位的内部控制较为薄弱
B.被审计单位没有定期与供应商对账
C.被审计单位应付账款存在借方余额
D.被审计单位应付账款余额的账龄较长
E.审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑
A.被审计单位的内部控制较为薄弱
B.被审计单位没有定期与供应商对账
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参考答案
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